Информация для пользователей: доступ к контенту может быть ограничен. Детям до 18+, в соответствии с законодательством.

Обратная связь

Постановление Администрации Аксайского района от 30.07.2018 № 496


Постановление Администрации Аксайского района от 30.07.2018 № 496

Скачать файл 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.

07.

2018

496

г. Аксай

О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 31.12.2013 № 1328

 

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество», на основании письма заместителя Губернатора Ростовской области от 05.07.2018 года № 5/1023 и в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 20.08.2013 года № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 постановления Администрации Аксайского района от 31.12.2013 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Агрызкова А.М.

Глава Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Постановление вносит

управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района  
        Приложение    

к постановлению

Администрации Аксайского района
от

30. 07.

2018 496
           

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Аксайского района от 31.12.2013 № 1328 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество»

1. В Паспорте муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество» позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение программы

- общий объем средств, необходимый для финансирования Программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 166755,4* тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 19987,2 тыс. рублей;

2015 год – 21936,2 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931,2 тыс. рублей;

2016 год – 20697,1 тыс. рублей;

2017 год – 23820,4 тыс. рублей;

2018 год – 28132,8* тыс. рублей;

2019 год – 25592,6* тыс. рублей;

2020 год – 26589,1* тыс. рублей;

по источникам финансирования: местный бюджет – 147277,4* тыс. рублей;

2014 год – 16136,4тыс. рублей;

2015 год – 18542,5 тыс. рублей;

2016 год – 18384,5 тыс. рублей;

2017 год – 21514,9 тыс. рублей;

2018 год – 25619,4* тыс. рублей;

2019 год – 23079,2* тыс. рублей;

2020 год – 24000,5* тыс. рублей;

областной бюджет – 17427,7* тыс. рублей;

2014 год – 2919,6 тыс. рублей;

2015 год – 2274,6 тыс. рублей;

2016 год – 2312,6 тыс. рублей;

2017 год – 2305,5 тыс. рублей;

2018 год – 2513,4* тыс. рублей;

2019 год – 2513,4* тыс. рублей;

2020 год – 2588,6* тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2050,3* тыс. рублей;

2014 год – 931,2 тыс. рублей;

2015 год – 1119,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0* тыс. рублей;

2019 год – 0,0* тыс. рублей;

2020 год – 0,0* тыс. рублей;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников;

*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.».

 

2. В разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению программы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы – 166755,4* тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 19987,2 тыс. рублей;

2015 год – 21936,2 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931,2 тыс. рублей;

2016 год – 20697,1 тыс. рублей;

2017 год – 23820,4 тыс. рублей;

2018 год – 28132,8* тыс. рублей;

2019 год – 25592,6* тыс. рублей;

2020 год – 26589,1* тыс. рублей;

по источникам финансирования: местный бюджет – 147277,4* тыс. рублей;

2014 год – 16136,4 тыс. рублей;

2015 год – 18542,5 тыс. рублей;

2016 год – 18384,5 тыс. рублей;

2017 год – 21514,9 тыс. рублей;

2018 год – 25619,4* тыс. рублей;

2019 год – 23079,2* тыс. рублей;

2020 год – 24000,5* тыс. рублей;

областной бюджет – 17427,7* тыс. рублей;

2014 год – 2919,6 тыс. рублей;

2015 год – 2274,6 тыс. рублей;

2016 год – 2312,6 тыс. рублей;

2017 год – 2305,5 тыс. рублей;

2018 год – 2513,4* тыс. рублей;

2019 год – 2513,4* тыс. рублей;

2020 год – 2588,6* тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2050,3* тыс. рублей;

2014 год – 931,2 тыс. рублей;

2015 год – 1119,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0* тыс. рублей;

2019 год – 0,0* тыс. рублей;

2020 год – 0,0* тыс. рублей;

*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной систем.».

3. Пункт 9.1 «Паспорт подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг программы» изложить в следующей редакции:

«Наименование подпрограммы

подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» программы (далее – подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

Администрация Аксайского района (отдел по координации работы служб первого заместителя Главы Администрации)

Участники подпрограммы 2

- МФЦ Аксайского района

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-отсутствуют

Цели подпрограммы 2

повышение качества обслуживания жителей Аксайского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Задачи подпрограммы 2

использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Аксайского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Аксайского района, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Аксайского района

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

2014 – 2020 годы;

этапы реализации подпрограммы МФЦ не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

общий объем финансирования подпрограммы МФЦ – 165760,1* тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 19035,1 тыс. рублей;

2015 год –21900,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;

2016 год –20690,0 тыс. рублей;

2017 год –23820,4 тыс. рублей;

2018 год –28132,8* тыс. рублей;

2019 год –25592,6* тыс. рублей;

2020 год –26589,1* тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –16558,2* тыс. рублей;

2014 год 2093,3 тыс. рублей;

2015 год –2238,5 тыс. рублей;

2016 год –2305,5 тыс. рублей;

2017 год –2305,5 тыс. рублей;

2018 год –2513,4* тыс. рублей;

2019 год –2513,4* тыс. рублей;

2020 год –2588,6* тыс. рублей;

местный бюджет –147151,6* тыс. рублей;

2014 год 16010,6 тыс. рублей;

2015 год –18542,5 тыс. рублей;

2016 год –18384,5 тыс. рублей;

2017 год –21514,9 тыс. рублей;

2018 год –25619,4* тыс. рублей;

2019 год –23079,2* тыс. рублей;

2020 год –24000,5* тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2050,3** тыс. рублей;

2014 год 931,2 тыс. рублей;

2015 год –1119,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;

2016 год –0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год –0,0* тыс. рублей;

2019 год –0,0 * тыс. рублей;

2020 год –0,0 * тыс. рублей;

** из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931,2 тыс. рублей;

*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

в результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году предполагается:

повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг;

увеличить спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ.».

4. Пункт 9.5 «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 165760,1* тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 19035,1 тыс. рублей;

2015 год –21900,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;

2016 год –20690,0 тыс. рублей;

2017 год –23820,4 тыс. рублей;

2018 год –28132,8* тыс. рублей;

2019 год –25592,6* тыс. рублей;

2020 год –26589,1* тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –16558,2* тыс. рублей;

2014 год 2093,3 тыс. рублей;

2015 год –2238,5 тыс. рублей;

2016 год –2305,5 тыс. рублей;

2017 год –2305,5 тыс. рублей;

2018 год –2513,4* тыс. рублей;

2019 год –2513,4* тыс. рублей;

2020 год –2588,6* тыс. рублей;

местный бюджет –147151,6* тыс. рублей;

2014 год 16010,6 тыс. рублей;

2015 год –18542,5 тыс. рублей;

2016 год –18384,5 тыс. рублей;

2017 год –21514,9 тыс. рублей;

2018 год –25619,4* тыс. рублей;

2019 год –23079,2* тыс. рублей;

2020 год –24000,5* тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2050,3** тыс. рублей;

2014 год 931,2 тыс. рублей;

2015 год –1119,1 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;

2016 год –0,0 тыс. рублей;

2017 год –0,0 тыс. рублей;

2018 год –0,0* тыс. рублей;

2019 год –0,0 * тыс. рублей;

2020 год –0,0 * тыс. рублей;

** из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 931.2 тыс. рублей;

*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

внебюджетные средства – могут привлекаться средства из внебюджетных источников

Информация о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 2 представлена в приложении № 3 к настоящей программе.».

5. Приложение № 3 к муниципальной программе Аксайского района «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе Аксайского района «Информационное общество»

РАСХОДЫ

бюджета Аксайского района на реализацию

муниципальнойпрограммы Аксайского района «Информационное общество»

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники

Код бюджетной классификации

Объем расходов по годам (тыс. рублей)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

Информационное общество

Всего, в том числе:

 

 

 

 

19987,2

21936,2

20697,1

23820,4

28132,8*

25592,6*

26589,1*

166755,4*

 

 

управление образования Администрации Аксайского района, всего

907

Х

Х

Х

838,2

0

0

0

0

0

0*

838,2

 

 

отдел записи актов гражданского состояния Администрации Аксайского района, всего

917

Х

Х

Х

113,9

0

0

0

0

0

0*

113,9

 

 

муниципальное автономное учреждение Аксайского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», всего

902

Х

Х

Х

19035,1

21900,1

20690,0

23820,4

28132,8*

25592,6*

26589,1*

165760,1*

в т. ч. неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

 

 

 

 

 

931,2

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

Развитие информационных технологий

всего, в том числе:

 

 

 

 

952,1

0

0

0

0

0

0*

995,3

 

 

управление образования Администрации Аксайского района

907

Х

Х

Х

838,2

0

0

0

0

0

0*

838,2

907

0702

1312718

612

125,8

0

0

0

0

0

0*

125,8

907

0702

1317345

612

712,4

0

0

0

0

0

0*

712,4

 

 

отдел записи актов гражданского состояния Администрации Аксайского района

917

0113

9990059310

244

113,9

36,1

7,1

0

0

0

0*

157,1

Основное мероприятие 1.1.

Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

Администрация Аксайского района

902

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0*

0

Основное мероприятие 1.2.

Использование информационно-телекоммуникационных технологий в образовании

всего, в том числе:

907

Х

Х

Х

838,2

0

0

0

0

0

0*

838,2

 

 

управление образования Администрации Аксайского района

907

0702

1312718

612

125,8

0

0

0

0

0

0*

125,8

907

0702

1317345

612

712,4

0

0

0

0

0

0*

712,4

Основное мероприятие 1.3.

Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения

Администрация Аксайского района

902

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0*

0

отдел культуры Администрации Аксайского района

906

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0*

0

Основное мероприятие 1.4.

Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Аксайском районе

отдел записи актов гражданского состояния

917

0113

9990059310

244

113,9

36,1

7,1

0

0

0

0*

157,1

Основное мероприятие 1.5.

Обеспечение выполнения функций аппарата Администрации Аксайского района и другие общегосударственные вопросы

Администрация Аксайского района

902

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

МФЦ Аксайского района

902

Х

Х

Х

19035,1

21900,1

20690,0

23820,4

28132,8*

25592,6*

26589,1*

165760,1*

 

в т. ч. неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

 

 

 

 

 

931,2

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Аксайского района

МФЦ Аксайского района, всего

902

Х

Х

Х

19035,1

21900,1

20690,0

23820,4

28132,8*

25592,6*

26589,1*

165760,1*

в т. ч. неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

 

 

 

 

 

931,2

 

 

 

 

 

 

 

Создание и развитие сети МФЦ

МФЦ Аксайского района, всего

902

0113

1325392

244

931,2

1119,1

0

0

0

0

0

2050,3

в т. ч. неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

902

0113

1325392

244

 

931,2

 

 

 

 

 

 

 

Реализация принципа экстерриториальности

МФЦ Аксайского района

902

Х

Х

Х

143,3

73,8

73,8

73,8

76,4*

76,4*

77,3*

594,8*

902

0113

1327360

621

121,8

62,7

 

 

 

 

 

184,5

902

0113

1322727

621

21,5

11,1

 

 

 

 

 

32,6

902

0113

13200S3600

621

 

 

11,1

73,8

76,4*

76,4*

77,3*

315,0*

902

0113

1320073600

621

 

 

62,7

 

 

 

 

62,7

Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров

МФЦ Аксайского района

902

Х

Х

Х

 

5,7

87,7

87,7

91,2*

91,2*

92,6*

456,1*

902

0113

1327402

621

 

4,8

 

 

 

 

 

4,8

902

0113

1322734

621

 

0,9

 

 

 

 

 

0,9

902

0113

1320074020

621

 

 

74,5

 

 

 

 

74,5

902

0113

13200S4020

621

 

 

13,2

87,7

91,2*

91,2*

92,6*

375,9*

 

 

МФЦ Аксайского района

902

0113

1327211

621

1971,5

2171,0

 

 

 

 

 

4142,5

902

1006

1320072110

621

 

 

2168,3

2168,3

2371,0*

2371,0*

2442,2*

11520,8*

Основное мероприятие 2.2.

Обеспечение деятельности МФЦ Аксайского района

МФЦ Аксайского района

902

0113

1320000590

621

15989,1

18530,5

18360,2

21490,6

25594,2*

23054,0*

23977,0*

146995,6*

Примечание.

Х – код бюджетной классификации отсутствует;

*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.».

6. Приложение № 4 к муниципальной программе Аксайского района «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе Аксайского района «Информационное общество»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников

на реализацию Муниципальнойпрограммы Аксайского района «Информационное общество»

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Источник финансирования

Объем расходов, всего

Объем расходов по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа Информационное общество всего

166755,4

19987,2

21936,2

20697,1

23820,4

28132,8*

25592,6*

26589,1*

областной бюджет

17427,7

2919,6

2274,6

2312,6

2305,5

2513,4*

2513,4*

2588,6*

федеральный бюджет

2050,3

931,2

1119,1

из них – неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

_

931,2

_

_

_

_

_

местный бюджет

147277,4

16136,4

18542,5

18384,5

21514,9

25619,4*

23079,2*

24000,5*

внебюджетные источники

Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий всего

995,3

952,1

36,1

7,1

-

-

-

-

областной бюджет

869,5

826,3

36,1

7,1

-

-

-

-

федеральный бюджет

местный бюджет

125,8

125,8

внебюджетные источники

Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг всего

165760,1

19035,1

21900,1

20690,0

23820,4

28132,8*

25592,6*

26589,1*

областной бюджет

16558,2

2093,3

2238,5

2305,5

2305,5

2513,4*

2513,4*

2588,6*

в т. ч. расходы на организацию предоставления областных услуг

388,6

4,8

74,5

74,5

77,5*

77,5*

79,8*

в т. ч. реализация принципа экстерриториальности

321,8

62,7

62,7

64,9*

64,9*

66,6*

федеральный бюджет

2050,3

931,2

1119,1

из них – неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

-

931,2

_

_

_

_

_

местный бюджет

147151,6

16010,6

18542,5

18384,5

21514,9

25619,4*

23079,2*

24000,5*

в т. ч. софинансирование расходов на организацию предоставления областных услуг

67,5

0,9

13,2

13,2

13,7*

13,7*

12,8*

в т. ч. софинансирование на реализацию принципа экстерриториальности

55,9

11,1

11,1

11,5*

11,5*

10,7*

*объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.».

Управляющий делами

Е.И. Лазарева




Назад в раздел